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    杏彩体育手机版中国一重集团有限公司公开招聘一重集团财务有限公司领

    2024-04-09 22:24:32 | 来源:杏彩体育app 作者:杏彩平台客户端

      为提升资金集中管理水平,提高资金使用效益,经有关部门批准,中国一重拟组建一重集团财务有限公司,地点:哈尔滨。财务公司履行公司金融事务管理职能,以提高公司整体经济效益为目标,合法开展各项金融业务,积极为成员单位提供综合金融服务,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计等。为加快推进财务公司组建工作,现面向社会开展财务公司部分岗位公开招聘。

      2.凡符合应聘条件且有意应聘的人员,需提供以下资料:《中国一重社会公开招聘报名表》(见附件),学历和书、身份证、其他相关证书(如职业资格证书、专业技术资格证书)扫描件,简历投递邮箱:。

      1.具有较高的素质,带头坚持党的领导,自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不忘初心,牢记使命,忠诚干净担当。中员优先。

      2.具有良好的工作自律性和团队合作精神,有较强的责任心和抗压能力,优秀的人际交往能力和组织协调能力,具有较强的识别、分析和解决问题的能力,具备敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够根据客户需求有效对接金融产品。

      1.具有累计3年以上央企财务公司副总经理或银行分行管理层工作经历,一般应当在下一层级岗位工作5年以上,熟悉财务公司业务整体运营过程。

      1.根据国家有关法律法规和公司规章制度,负责财务公司风险管理、资金管理、内控合规、融资、信贷、结算等日常经营管理工作。

      2.根据法律、法规和公司章程规定,在授权范围内行使职权,协助总经理开展各项工作,提高公司风险管控能力、资金管理水平,优化公司资产配置,提升金融服务水平,增加资金使用效益,服务集团主业发展。

      1.组织开展客户服务工作。按照公司的发展规划和经营目标,制订并组织实施部门工作计划;负责外部联系和内部协调。

      2.组织授信客户的营销维护、授信调查申报、客户评级、发放工作、对授信资产质量负责;组织票据融资的营销维护。

      4.组织非授信业务的营销、维护、办理及后期监控工作;开展客户调查和市场调研,开发新产品和市场。

      6.负责本部门员工行为的规范管理,组织定期召开本部门例会,安排工作,并监督、检查工作执行情况;安排、调配、管理部门员工的日常工作,并实施考核;组织部门员工职业道德教育、业务培训及考核。

      1.根据公司发展战略,制定部门工作计划和管理目标,主持部门全面工作;协调内部工作分工和人员的日常管理;部署、下达有关工作任务,对工作计划和业务目标的完成情况进行检查,确保计划及目标的完成;拟订本部门各项规章制度。

      2.负责公司中、长期投融资规划的制定,确保与公司整体战略相一致,负责公司投融资项目的筹划及储备;根据公司的业务发展目标,带领团队完成相应的业绩指标。

      3.监督融资项目的执行情况,在专业领域提出建议和咨询意见,对所投项目进行后续的监控、分析、评估和管理;负责公司投资业务客户各类融资产品贷后管理。

      6.负责金融市场业务的管理和创新,为集团及其成员单位提供相关的中间业务服务和资产管理服务等。

      1.根据财务公司总经理、主管风险管理副总经理的安排,组织风险管理工作,担当部门工作全部责任。

      2.针对风险管理问题,负责向财务公司高级管理层和董事会风险管理委员会提交报告,对董事会下设的风险管理委员会负责并报告工作。

      5.持续关注与公司经营活动相关的法律、法规和准则的最新规定,及时向管理层提出内控合规及风险控制建议。

      6.发现风险监控指标超出安全区或其他风险隐患和异常情况时,及时向业务部门提出书面风险控制建议,并报高级管理层,必要时直接报告风险管理委员会。

      1.根据相关监管机构以及集团公司的要求和工作部署,结合本公司的实际经营情况,制定审计稽核部工作计划,经审计委员会批准后执行并完成。

      2.对财务公司各部门和每个员工贯彻执行国家财政金融方针政策、有关法律法规和财务公司内部控制制度的情况,进行稽核监督;检查现行规章制度和操作规程在执行中的缺陷和漏洞,指出经营管理中的薄弱环节,提出健全制度、克服缺陷、堵塞漏洞的措施和建议,并协调有关部门采取相应的整改措施。

      3.负责不良资产管理责任认定工作,发现财务公司内部工作人员的违纪、违规、违法行为,应立即制止,责令其限期纠正。并视具体情况,作出相应的报告。

      4.根据董事会和高级管理层的要求,对严重违法违纪行为,进行专项稽核;定期向审计委员会和高级管理层提交审计报告。

      3.负责直接受理成员单位结算业务申请,接收成员单位提交的结算业务单据,并审核要素是否齐全、填写是否规范,负责结算业务数据录入工作审核成员单位之间结算、对外结算业务。

      4.负责凭证库管理,包括财务公司票据、重要单证及业务凭证的登记、存放、清查与管理;负责成员单位凭证、单据的代保管管理。

      5.负责与银行端财银直联的对账、查询、明细账勾挑等工作;负责财务公司内部全套业务凭证及单据内容、格式的核定及优化管理。

      6.负责财务公司各成员单位内部账户开户、销户等账户管理工作;负责各成员单位预留印鉴卡片管理工作。

      3.负责制定资金存放、拆借、信贷资产转让、债券回购、有价证券投资、票据转贴现、再贴现及回购等在内的具体同业业务计划,根据审批结果,具体实施。

      2.对信贷业务、投资业务和代理业务进行事前、事中、事后的风险控制;对公司重大事项进行风险监控。

      6.负责公司法律事务工作,为公司经营活动提供法律咨询;参与重大合同的谈判和起草工作;对重大经营决策提出法律意见。

      3.负责对公司服务质量进行监督,定期设计、发放及回收服务质量调查问卷,征询、反馈客户对公司服务质量的建议。

      4.负责受理、处理客户服务投诉,报告处理结果,维护和保持客户投诉渠道(邮箱、电话、电子邮件等)的畅通。

      1.负责提出并落实公司信息化的总体规划和发展战略,制定公司信息化建设的各项规章制度、工作规范和实施计划,组织和推进工作的制度化、规范化、科学化建设。

      2.负责财务公司的计算机设备的日常管理与维护,确保软硬件设备正常运行;贯彻执行集团及本公司信息安全的管理制度,监督、协调和规范计算机系统安全工作。

      3.承担财务公司系统的需求管理、实施变更及故障处理;承担信息安全管理的日常事务工作,定期报告财务公司信息安全状况,提出解决问题的建议。

      4.承担财务公司系统网络建设,确保系统网络运行质量和安全;承担财务公司的信息安全体系建设,并对存在的安全问题及隐患提出解决建议。

      5.拟订系统和网络维护的操作流程与管理办法,保障工作规范有序进行;负责财务公司的信息安全自查和检查工作。

      6.承担财务公司网络维护管理工作,确保财务公司内部网络运行畅通;组织财务公司的信息安全技术培训和宣传工作。

      7.负责落实网络和信息系统的安全保密措施和应急预案,保障公司计算机及网络系统的正常运行和信息资源的安全保密。负责公司信息系统的病毒防护、上网行为管理、网络安全防护、数据备份等工作,保障业务安全和数据安全。


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